Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বার্ষিক বাজেট, অর্থ বৎসর-২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ
জয়কলস ইউনিয়ন পরিষদ
দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।
বার্ষিক বাজেট, অর্থ বৎসর-২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ 
এলজিডি আইডি-৬৯০৮৯৭৮
 
খাতের নাম
পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা)
২০১৮-২০১৯ চলতি বৎসরের  
     বাজেট 
২০১৭-২০১৮ পূর্বর্বতী বছরের 
  প্রকৃত আয় 
২০১৬-২০১৭
নিজস্ব তহবিল অন্যান্য তহবিল মোট
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
 প্রারম্ভিক জের
হাতে নগদ ০ ০ ০ ০/= ০
ব্যাংকে জমা ১,৮৯,৭৫৩/= ২,৭৮,০০৫/= ৪,৬৭,৭৫৮/= ১৬,৯৬,৪৫৬/= ০
মোট প্রারম্ভিক জের ১,৮৯,৭৫৩/= ২,৭৮,০০৫/= ৪,৭২,৬০৯/= ১৬,৯৬,৪৫৬/= ০
প্রাপ্তি
কর আদায় ৪৭,০৯,৮৩৮/= ০ ৪৭,০৯,৮৩৮/= ৩৬,২৩,৬৭৯/= ৬৩,৩৫৫/=
পরিষদ কর্তৃক  লাইসেন্স ও   পারমিট ফিস ১,৫০,০০০/= ০ ১,৫০,০০০/= ১,০০,০০০/= ১,৪৮,৪০০/=
ইজারা বাবত প্রাপ্তি 
৯,০০০/= ০ ৯,০০০/= ৩০,০০০/= ৩,১০০/=
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস ৫,০০০/= ০ ৫,০০০/= ৫,০০০/= ০
সম্পত্তি থেকে আয় ০ ০ ০ ০ ০
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান ০ ১১,১০,৬২২/= ১১,১০,৬২২/= ৬,১৯,২৫৬/= ৬,১৯,২৫৬/=
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% অর্থ ৩,৫০,০০০/= ০ ৩,৫০,০০০/= ৩,০০,০০০/= ৩,১৫,৭৬২/=
সরকারী সুত্রে অনুদান
০ ০ ০ ০ ০
সরকারী থোক বরাদ্ধ ০ ২৮,০০,০০০/= ২৮,০০,০০০/= ২৮,০০,০০০/= ১৫,৫০,৫২০/=
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্টান সুত্রে প্রাপ্তি
০ ০ ০ ৭৬,০০,০০০/= ৬০,০৭,২৪২/=
অন্যান্য প্রাপ্তি ১,০০,০০০/= ০ ১,০০,০০০/= ৫,০১,০০০/= ১৫,০০৯১৭/=
মোট প্রাপ্তি ৫৩,২৩,৮৩৮/= ৩৯,১০,৬২২/= ৯২,৩৪,৪৬০/= ১,৫৫,৭৮,৯৩৫/= ১,০২০,৮৫৫২/=
মোট ৫৫,১৩,৫৯১/= ৪১,৮৮,৬২৭/= ৯৭,০২,২১৮/= ১,৭২,৭৫,৩৯১/= ১,০২০,৮৫৫২/=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       ব্যায়        পরবর্তী বৎসরের বাজেট 
           ২০১৮-২০১৯ চলতি বৎসরের   
    বাজেট 
২০১৭-২০১৮ বিগত বছরের প্রকৃত ব্যয়   
   (টাকা) 
২০১৬-২০১৭
নিজস্ব তহবিল অন্যান্য তহবিল মোট ৩ ৪
 সংস্থাপন ব্যায়
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের  সম্মানী  ৫,৭২,৪০০/= ৬,৯৯,৬০০/= ১২,৭২,০০০/= ৩,৩০,০০০/= ১,৫৫,৭০০/=
কর্মকর্তা,কর্মচারীদের  বেতন, ভাতা ২,৩৭,৪৬২/= ৪,১১,০২২/= ৬,৪৮,৪৮৪/= ৫,১৩,২১৬/= ৪,৬৩,২১৬/=
কর আদায় বাবত ব্যয় ৭,০৬,৪৭৬/= ০ ৭,০৬,৪৭৬/= ৫,২৭,৮০২/= ৮,৯৫৮/=
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী ৬০,০০০/= ০ ৬০,০০০/= ৬০,০০০/= ২৯,৯১৭/=
ডাক ও তার ৫,০০০/= ০ ৫,০০০/= ৫,০০০/= ০
বিদ্যুৎ বিল ২৪,০০০/= ০ ২৪,০০০/= ৩০,০০০/= ৩০,৯৯৯/=
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ ১,০০,০০০/= ২,০০,০০০/= ৩,০০,০০০/= ৩,৮৯,০৩৮/= ০
অন্যান্য ব্যয় ২,০০,০০০/= ১,২৮,০০৫/= ৩,২৮,০০৫/= ১২,৯৫,০০০/= ৭৭,৩২৪/=
উন্নয়নমুলক ব্যয়ঃ - - - - -
কৃষি প্রকল্প ১,০০,০০০ ২,৭০,০০০/= ৩,৭০,০০০/= ৯,২০,০০০/=
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন ৬,০০,০০০ ৫,২০,০০০/= ১১,২০,০০০/= ১৯,২০,০০০/= ১৮,৭৯,০২৪/=
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত ৫,০০,০০০/= ৬,০০,০০০/= ১১,০০,০০০/= ৫২,২০,০০/= ৪৭,৪৮,৩০৩/=
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত ১,০০,০০০/= ২,০০,০০০/= ৩,০০,০০০/=
শিক্ষা কর্মসুচী ৭,০০,০০০ ৪,৫০,০০০/= ১১,৫০,০০০/= ১৪,২০,০০০/= ১১,২৭,৮৩২/=
সেচ ও খাল      ৫,০০,০০০ ২,১০,০০০/= ৭,১০,০০০/= ১৪,৫০,০০০/= ০/=
অন্যান্য ৪,৪৬,৬০৩/= ৫,০০,০০০/= ৯,৪৬,৬০৩/= ২৬,৯৫,২৩৫/= ২৯,৯৬,৬৪৭/=
মোট ব্যয় ৪৮,৫১,৯৪১/= ৪১,৮৮,৬২৭/= ৯০,৪০,৫৬৮/= ১,৬৭,৭৫,২৯১/= ১,১৫,১৭,৯২০/=
সমাপনী জের ৬,৬১,৬৫০/= ০ ৬,৬১,৬৫০/= ৫,০০,১০০/= ৫,৬৭,৮৮৪/=
সর্বমোট ব্যয় ৫৫,১৩,৫৯১/= ৪১,৮৮,৬২৭/= ৯৭,০২,২১৮/= ১,৭২,৭৫,৩৯১/= ১,২০,৮৫,৮০৪/=